Orden de Compra. Nº4642-258-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4642-84-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-258-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4642-84-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 38800321,8
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I-MED S.A.
Razón Social I-MED S A
R.U.T. 99.509.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal I-MED S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias10MesSegun detalle adjunto por:mantencion mensual; meses arriendo lector de huella y transacciones. PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2026 SEGUN CONTRATO N°44 DEL 06.10.2025 - RES. APRUEBA CONTRATO N°07 DEL 08-10-2025. RES. AUTORIZA T. DIRECTO N°1273Servicio operación, mantención y soporte emisión Licencias Médicas Electrónicas. $ 20.421.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.212.220 $ 204.212.220
Total Neto $ 204.212.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.800.322
TOTAL OC $ 243.012.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.