Orden de Compra. Nº4642-294-CM26 "2604867- Adquisición de Materiales de Construcción, Destinados Abastecer el Pañol, de la Bodega Sección Mantención Departamento Servicios Generales Hospital de Carabineros."
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-294-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 2604867- Adquisición de Materiales de Construcción, Destinados Abastecer el Pañol, de la Bodega Sección Mantención Departamento Servicios Generales Hospital de Carabineros.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 715243,6
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM50 (2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Valencia Nro. 2430 $ 69.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474.400 $ 3.474.400
0
2239-9-LR23
TORNILLO TABIQUERÍA MAMUT 6MM X 6 1/4" 1000 UNIDADES REGIÓN RM4 (2212010) TORNILLO TABIQUERÍA MAMUT 6MM X 6 1/4" 1000 UNIDADES REGIÓN RM(2212010) TORNILLO TABIQUERÍA MAMUT 6MM X 6 1/4" 1000 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Valencia Nro. 2430 $ 9.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.260
0
2239-9-LR23
CERRADURA POLI POMO INTERIOR/ENTRADA PRINCIPAL DORADA UNIDAD REGIÓN RM30 (2085071) CERRADURA POLI POMO INTERIOR/ENTRADA PRINCIPAL DORADA UNIDAD REGIÓN RM(2085071) CERRADURA POLI POMO INTERIOR/ENTRADA PRINCIPAL DORADA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Valencia Nro. 2430 $ 8.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.780 $ 252.780
Total Neto $ 3.764.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 715.244
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.479.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.