Orden de Compra. Nº4642-335-SE26 "2503964 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-10-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-335-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 2503964 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-10-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-10-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 551344,09
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVO HORIZONTE LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMIT
R.U.T. 76.133.399-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUEVO HORIZONTE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento1UnidadDRONE, Tiempo de vuelo de 51 minutos, según especificaciones en anexos adjuntos. Item N°4.DRONE $ 2.474.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.474.510 $ 2.474.510
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadTABLET, Núcleos del Procesador: 5. Según especificaciones en anexos adjuntos. Item N°10.TABLET $ 427.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.301 $ 427.301
Total Neto $ 2.901.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.344
TOTAL OC $ 3.453.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.