Orden de Compra. Nº4642-337-SE12 "REPARACIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE- Xª ZONA LOS LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-337-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 11-05-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE- Xª ZONA LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-37-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 161541,42
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISOINGENIERIA
Razón Social SOC DE INGENIERIA I S O LIMITADA
R.U.T. 76.103.380-8
Sucursal ISOINGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalREPARACIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.REPARACIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE, INCLUYE ANALISIS DE TIERRA (LABORATORIO), PROVISION E INSTALACION DE VALVULAS, UNIONES, ESTANQUE DE REVALSE, MATERIALES MENORES, PINTURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO Nº 28. $ 850.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.218 $ 850.218
Total Neto $ 850.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.541
TOTAL OC $ 1.011.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.