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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-337-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
11-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE- Xª ZONA LOS LAGOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-37-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
161541,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-05-2012 |
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Proveedor |
ISOINGENIERIA |
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Razón Social |
SOC DE INGENIERIA I S O LIMITADA
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R.U.T. |
76.103.380-8 |
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Sucursal |
ISOINGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Global | REPARACIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | REPARACIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE, INCLUYE ANALISIS DE TIERRA (LABORATORIO), PROVISION E INSTALACION DE VALVULAS, UNIONES, ESTANQUE DE REVALSE, MATERIALES MENORES, PINTURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO Nº 28. |
$ 850.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850.218
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$ 850.218
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Total Neto
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$ 850.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.541
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$ 1.011.759
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.