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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-44-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-419-LE13, Cto N° 3 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-419-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1368000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVACH |
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Razón Social |
CHAVARRIGA PARRA AMERICA FLORENTINA Y OTRA
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R.U.T. |
53.304.055-1 |
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Sucursal |
SERVACH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Global | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, PARA EL CENTRO MÉDICO Y DENTAL DE LA XII ZONA MAGALLANES, DE LA RED DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 214
deberá emitir un total de 10 facturas, lo que corresponderá a la ejecución en el tiempo del contrato por un total de 24 meses, de acuerdo a ejecución presupuestaria
La empresa contratada deberá emitir en forma mensual una factura por el valor mensual acordado en contrato Nº 03/14 ,
el cual asciende a un valor total de $714.000.-
| VALOR NETO MENSUAL A FACTURAR, DETALLE EN OFERTA ECONOMICA ADJUNTA. |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200.000
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$ 7.200.000
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Total Neto
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$ 7.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.368.000
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$ 8.568.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.