Orden de Compra. Nº4642-44-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-419-LE13, Cto N° 3 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-44-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-419-LE13, Cto N° 3 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-419-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1368000
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVACH
Razón Social CHAVARRIGA PARRA AMERICA FLORENTINA Y OTRA
R.U.T. 53.304.055-1
Sucursal SERVACH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12GlobalSERVICIO DE ASEO INTEGRAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, PARA EL CENTRO MÉDICO Y DENTAL DE LA XII ZONA MAGALLANES, DE LA RED DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 214 deberá emitir un total de 10 facturas, lo que corresponderá a la ejecución en el tiempo del contrato por un total de 24 meses, de acuerdo a ejecución presupuestaria La empresa contratada deberá emitir en forma mensual una factura por el valor mensual acordado en contrato Nº 03/14 , el cual asciende a un valor total de $714.000.- VALOR NETO MENSUAL A FACTURAR, DETALLE EN OFERTA ECONOMICA ADJUNTA. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000
Total Neto $ 7.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.368.000
TOTAL OC $ 8.568.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.