Orden de Compra. Nº4642-446-CM26 "2604866-2605366-2605476 MATERIALES CONSTRUCCION DESTINADOS HOSPITAL CMD. LA SERENA Y PSIQUIATRIA."
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-446-CM26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 2604866-2605366-2605476 MATERIALES CONSTRUCCION DESTINADOS HOSPITAL CMD. LA SERENA Y PSIQUIATRIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN ITEM PRESUPUESTARIO
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 224010-224012 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna
Impuesto 307774,73
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL COMPARO SPA
Razón Social COMERCIAL COMPARO SPA
R.U.T. 76.290.943-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL COMPARO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
BROCHA WOKIN MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM30 (2078781) BROCHA WOKIN MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM(2078781) BROCHA WOKIN MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500 $ 2.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.170 $ 64.170
0
2239-9-LR23
BROCHA WOKIN MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM3 (2078764) BROCHA WOKIN MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM(2078764) BROCHA WOKIN MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500 $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.449 $ 7.449
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM26 (2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500 $ 59.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548.248 $ 1.548.248
Total Neto $ 1.619.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.775
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.927.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.