Orden de Compra. Nº4642-451-SE20 "MANTENCIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS - HOSPITAL- EDIF. FINANZAS CESFAM. "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-451-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS - HOSPITAL- EDIF. FINANZAS CESFAM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 3927731,091
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Help Fire
Razón Social Equipos Contra Incendios. Help Fire. Miguel Herrer
R.U.T. 76.585.156-4
Sucursal Help Fire
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios12MesServicio de Mantención preventiva y correctiva Sistema de Detección y Extinción de Incendios, Hospital de Carabineros.Valor mensual por el contrato anual de servicios, incluye IVA $ 1.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.672.268 $ 20.672.269
Total Neto $ 20.672.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.927.731
TOTAL OC $ 24.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.