Orden de Compra. Nº
4642-454-CM26
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2605476, 2605366, 2605027 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HOSPITAL DE CARABINEROS, SERVICIOS Y C.MEDICOS DE LA RED DE SALUD DE CARABINEROS.
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Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4642-454-CM26
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
2605476, 2605366, 2605027 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HOSPITAL DE CARABINEROS, SERVICIOS Y C.MEDICOS DE LA RED DE SALUD DE CARABINEROS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE INCLUYE ITEM FALTANTE
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fondos Hospitales
Razón Social
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T.
60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 224010-224012 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T.
60.514.000-9
Dirección de Facturación
Valencia Nro. 2430
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
296625,15
Dirección de Envío de la Factura
Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T.
76.950.108-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-9-LR23
PERFIL METALCON PRODALAM MONTANTE 60X38X0,5 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM
100
(2175154) PERFIL METALCON PRODALAM MONTANTE 60X38X0,5 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM
(2175154) PERFIL METALCON PRODALAM MONTANTE 60X38X0,5 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 2.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.700
$ 212.700
0
2239-9-LR23
ADHESIVO MONTAJE INBOMED CARTUCHO 310 GR UNIDAD REGIÓN RM
30
(2062767) ADHESIVO MONTAJE INBOMED CARTUCHO 310 GR UNIDAD REGIÓN RM
(2062767) ADHESIVO MONTAJE INBOMED CARTUCHO 310 GR UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 1.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.730
$ 44.730
0
2239-9-LR23
CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM
1
(2079019) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM
(2079019) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 20.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.868
$ 20.868
0
2239-9-LR23
CLAVO CORRIENTE INCHALAM 1/2" BOLSA 1/2 KG REGIÓN RM
4
(2097481) CLAVO CORRIENTE INCHALAM 1/2" BOLSA 1/2 KG REGIÓN RM
(2097481) CLAVO CORRIENTE INCHALAM 1/2" BOLSA 1/2 KG REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 1.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.616
$ 5.616
0
2239-9-LR23
TOMACORRIENTE STANFORD HEMBRA DOBLE PLÁSTICO BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
3
(2208525) TOMACORRIENTE STANFORD HEMBRA DOBLE PLÁSTICO BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
(2208525) TOMACORRIENTE STANFORD HEMBRA DOBLE PLÁSTICO BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.037
$ 5.037
0
2239-9-LR23
PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA 15MMX1,2X2,4 M UNIDAD REGIÓN RM
110
(2184181) PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA 15MMX1,2X2,4 M UNIDAD REGIÓN RM
(2184181) PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA 15MMX1,2X2,4 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 7.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 784.960
$ 784.960
0
2239-9-LR23
PASTA MURO TAJAMAR INTERIOR GALÓN UNIDAD REGIÓN RM
14
(2167470) PASTA MURO TAJAMAR INTERIOR GALÓN UNIDAD REGIÓN RM
(2167470) PASTA MURO TAJAMAR INTERIOR GALÓN UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 3.767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.738
$ 52.738
0
2239-9-LR23
ESPATULA UYUSTOOLS ACERO 80MM UNIDAD REGIÓN RM
7
(2116912) ESPATULA UYUSTOOLS ACERO 80MM UNIDAD REGIÓN RM
(2116912) ESPATULA UYUSTOOLS ACERO 80MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
0
2239-9-LR23
CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO AMW ROLLO 100MX2,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
3
(2078815) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO AMW ROLLO 100MX2,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
(2078815) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO AMW ROLLO 100MX2,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 26.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.872
$ 79.872
0
2239-9-LR23
TAPA WC FANALOZA PLÁSTICO ELONGADO 39 CM X 45 CM UNIDAD REGIÓN RM
10
(2204258) TAPA WC FANALOZA PLÁSTICO ELONGADO 39 CM X 45 CM UNIDAD REGIÓN RM
(2204258) TAPA WC FANALOZA PLÁSTICO ELONGADO 39 CM X 45 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 11.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.330
$ 115.330
0
2239-9-LR23
PERFIL METALCON PERFIMET ESTRUCTURAL U 60X25X0,85 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM
3
(2175018) PERFIL METALCON PERFIMET ESTRUCTURAL U 60X25X0,85 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM
(2175018) PERFIL METALCON PERFIMET ESTRUCTURAL U 60X25X0,85 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 3.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.354
$ 9.354
0
2239-9-LR23
MADERA VERDE - 10"X1"X3,2 M UNIDAD REGIÓN RM
55
(2157678) MADERA VERDE - 10"X1"X3,2 M UNIDAD REGIÓN RM
(2157678) MADERA VERDE - 10"X1"X3,2 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500
$ 4.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.420
$ 222.420
Total Neto
$ 1.561.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 296.625
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.857.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.