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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-528-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS 2301050 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-48-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
7978,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipromed S.A. |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipromed S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 130 | Unidad | 1394 J701U SONDA NASOGAST.#8.45CM. C/TAPA/// SONDA ALIMENTACION # 8 FT-1608/40 PENNINE PENNINE
| 1394 J701U SONDA NASOGAST.#8.45CM. C/TAPA/// SONDA ALIMENTACION # 8 FT-1608/40 PENNINE PENNINE
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$ 323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.990
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$ 41.990
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Total Neto
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$ 41.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.978
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$ 49.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.