Orden de Compra. Nº4642-563-CM07 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-563-CM07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHAR AV. SUCRE Nº 2249, ÑUÑOA, INMUEBLE PROPIEDAD FONDO HOSPITALES.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 , Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna -1
Impuesto 1995,19
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat
Razón Social CHILEMAT S A
R.U.T. 96.726.970-0
Sucursal Chilemat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
PEGAMENTO AISLANTES NACIONALES ADHESIVO BEKRON 25 k ADHESIVO CERAMICO AISLANTES NACIONALES POLVO 25 KILOS EN SACO5UnidadPEGAMENTO AISLANTES NACIONALES ADHESIVO BEKRON 25 k ADHESIVO CERAMICO AISLANTES NACIONALES POLVO 25 KILOS EN SACOCódigo: ;Región : RM $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.745 $ 7.745
0
TARUGO IMPORTPER TARUGOS NYLON EXPANSION # 206 ( 100 ) 12 MESES DE GARANTIA100UnidadTARUGO IMPORTPER TARUGOS NYLON EXPANSION # 206 ( 100 ) 12 MESES DE GARANTIACódigo: 750120;Región : RM $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
0
CODO CONEX CODO 3/4 SO-SO 12 MESES DE GARANTIA2UnidadCODO CONEX CODO 3/4 SO-SO 12 MESES DE GARANTIACódigo: 10CX0111150;Región : RM $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456 $ 1.456
0
LIJA 3M LIJA TELA GRANO 804UnidadLIJA 3M LIJA TELA GRANO 80Código: HC-0004-3283-7;Región : RM $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
Total Neto $ 10.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.995
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 12.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.