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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-571-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2604588 DISPENSADOR DE JABON Y PAPELERO - CONSULTORIO DE COPIAPO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-49-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
32475,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHIVENSU SPA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA
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R.U.T. |
77.741.502-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHIVENSU SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131702
| Expendedoras de artículos de higiene | 6 | Unidad | Dispensador de jabón a muro. Con capacidad de 800 ml. Detalle de despacho anexo N°11, item N°4. | 800 ML DE JABÓN ACERO DISPENSADOR DE MURO |
$ 20.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.008
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$ 121.008
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 11 | Unidad | Papelero metálico 10 lt. Color Negro. Detalle de despacho anexo N°11, item N°5. | PAPELERO METÁLICO MALLA NEGRA 10 LITROS |
$ 4.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.918
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$ 49.918
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Total Neto
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$ 170.926
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.476
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$ 203.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.