Orden de Compra. Nº4642-589-CM26 "2604592 ADQUISICIÒN DE PAPELERIA CLINICA "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-589-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 2604592 ADQUISICIÒN DE PAPELERIA CLINICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 6182084,34
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 280 M 6 ROLLOS RM750 (4630347) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 280 M 6 ROLLOS RM(4630347) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 280 M 6 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas Nª2.500 $ 34.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.683.750 $ 25.683.750
0
2239-8-LR25
SABANILLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 48 METROS 2 ROLLOS RM1152 (4624267) SABANILLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 48 METROS 2 ROLLOS RM(4624267) SABANILLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 48 METROS 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas Nª2.500 $ 4.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.686.336 $ 4.686.336
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 6 ROLLOS RM40 (4630328) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 6 ROLLOS RM(4630328) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 6 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas Nª2.500 $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM640 (4630404) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM(4630404) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas Nª2.500 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.200 $ 787.200
Total Neto $ 32.537.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.182.084
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.719.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.