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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-71-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-138-LE12 Cto Nº 02-13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-138-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
12146244,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURA Y DESPACHO |
| Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago |
| Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 | |
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Proveedor |
Felipe Andres Nuñez Nuñez |
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Razón Social |
FELIPE ANDRES NUNEZ NUNEZ
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R.U.T. |
13.473.228-8 |
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Sucursal |
Felipe Andres Nuñez Nuñez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | OBRAS DE REMODELACIÓN PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN LA UNIDAD DE PABELLONES DEL 3º Y 4º PISO, DEL SERVICIO DE SOPORTE QUIRÚRGICO; Y, EN LA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA DEL 3º PISO, DEL HOSPITAL DE CARABI-NEROS. | |
$ 63.927.604,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.927.604
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$ 63.927.604
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Total Neto
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$ 63.927.604
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.146.245
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$ 76.073.849
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.