|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4642-81-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS ERP 2300124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4642-52-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.514.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas 2.500 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
292600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas 2.500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NEMO CHILE |
|
Razón Social |
NEMO CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.215.260-6 |
|
Sucursal |
NEMO CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131703
| Packs quirúrgicos | 35000 | Unidad | 839 J044U 1/GASA CUADRADA 7 X 7 CM., CUATRO PLIEGUES, GASA NO TEJIDA EMPAQUE SIMPLE GRADO MEDICO,ESTERIL EN VAPOR | 839 J044U 1/GASA CUADRADA 7 X 7 CM., CUATRO PLIEGUES, GASA NO TEJIDA EMPAQUE SIMPLE GRADO MEDICO,ESTERIL EN VAPOR
|
$ 44,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.540.000
|
$ 1.540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.540.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 292.600
|
|
$ 1.832.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.