Orden de Compra. Nº4642-822-SE09 "MANTENCION PREVENTIVO/CORRECTIVO ANUALF"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-822-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVO/CORRECTIVO ANUALF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 2,7075
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnoimagen S.A.
Razón Social TECNOIMAGEN S A
R.U.T. 96.843.010-6
Sucursal Tecnoimagen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalMANT. PREV/CORRECTIVO EQ. DE RAYOS PORTATIL Y ECOTOMOGRAFO MARCA TOSHIBA, MOD. APLIO, CONFORME A COTIZACION Nº ST-1185 C/06 DE 10.06.2009; 5º CUOTA DE 12; DICIEMBRE 2009MANT. PREV/CORRECTIVO EQ. DE RAYOS PORTATIL Y ECOTOMOGRAFO MARCA TOSHIBA, MOD. APLIO, CONFORME A COTIZACION Nº ST-1185 C/06 DE 10.06.2009; 5º CUOTA DE 12; DICIEMBRE 2009 UF 14,25 UF 0,00 UF 0,00 UF 14,2500 UF 14,2500
Total Neto UF 14,2500
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 2,7075
TOTAL OC UF 16,9575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.