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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-83-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS ERP 2300124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-52-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
798000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 5000 | Unidad | 841 J047U APOSITO ESPECIAL 30 X 40 CM.,GASA NO TEJIDA, EMPAQUE SIMPLE GRADO MEDICO, ESTERIL EN VAPOR, CONTROL QCO. VIRAJE MIX040-I PRIMUS x 200 UNIDADES
| 841 J047U APOSITO ESPECIAL 30 X 40 CM.,GASA NO TEJIDA, EMPAQUE SIMPLE GRADO MEDICO, ESTERIL EN VAPOR, CONTROL QCO. VIRAJE MIX040-I PRIMUS x 200 UNIDADES
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$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200.000
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$ 4.200.000
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Total Neto
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$ 4.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.000
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$ 4.998.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.