|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4642-890-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS 2202798 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4642-52-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.514.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Valencia 2430 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
2000700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valencia 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311506
| Vendas o apósitos compresores | 18000 | Unidad | J039U 835 APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO VIA VENOSA PERIFERICA 7X8,5 CM.ESTERIL/// | P3MTGD038 APÓSITO TRANSPARENTE PARA CATÉTER PERIFÉRICO 7 X 6,5 CM 1683;MARCA: 3M ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 100 UNIDADES 3M |
$ 585,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.530.000
|
$ 10.530.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.530.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.000.700
|
|
$ 12.530.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.