Orden de Compra. Nº4644-248-SE23 "Art. Aseo Villa Mañihuales sae 239/2023"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4644-248-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Art. Aseo Villa Mañihuales sae 239/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4644-54-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Provincial Aysen
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Km 2 camino Aysén - Coyhaique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 324
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Km 2 camino Aysén - Coyhaique
Comuna Aysén
Impuesto 84326,75
Dirección de Envío de la Factura Km 2 camino Aysén - Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4BidónCloroCLORO DOÑA FRESIA TRADICIONAL 5 LITROS $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
47131604
Escobas10UnidadESCOBILLONES ESCOBILLON BÁSICO VIRUTEX VTX PRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
14111703
Toallas de papel15PackToalla de PapelTOALLA TORK JUMBO UNIVERSAL 2 X 250 Mts $ 17.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.035 $ 259.035
14111704
Papel higiénico10PackPapel HigiénicoHIGIENICO TORK JUMBO 4 X 500 Mts $ 15.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.040 $ 155.040
Total Neto $ 443.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.327
TOTAL OC $ 528.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.