Orden de Compra. Nº4650-177-SE22 "SERVICIOS PROFESIONALES Y DE PRODUCCIÓN DESDE 4650-28-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4650-177-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PROFESIONALES Y DE PRODUCCIÓN DESDE 4650-28-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4650-28-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84
Comuna Providencia
Impuesto 4370000
Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vertigobtl
Razón Social SOC IGLESIAS Y CIA LTDA
R.U.T. 76.784.800-5
Sucursal vertigobtl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSERVICIOS PROFESIONALES Y DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDADES Y PROGRAMA SOCIAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 2022Al valor indicado de 23.000.000 se debe sumar 19% iva, dando un total bruto de 27.370.000. Nuestra empresa se responsabilizará por la administración y oportunos pagos que se acuerden para los diferentes proveedores y servicios. Todos los proveedo $ 23.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000.000 $ 23.000.000
Total Neto $ 23.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.370.000
TOTAL OC $ 27.370.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.