Orden de Compra. Nº4650-87-CC21 "SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4650-87-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2239-7-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84
Comuna Providencia
Impuesto 2040,713316
Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio36MesArriendo de 17 equipos all in one, gamma 2. Según proceso de gran compra correspondiente a ID N° 55.447. Por un período de contrato desde julio 2021 a junio 2024.Arriendo de 17 equipos all in one, gamma 2. Según proceso de gran compra correspondiente a ID N° 55.447. Por un período de contrato desde julio 2021 a junio 2024. US$ 298,35 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.740,60 US$ 10.740,60
Total Neto US$ 10.740,60
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.040,71
TOTAL OC US$ 12.781,31


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.