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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4656-137-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Pasaje Código QSNZAK/Pax. 1.1RIFFO/GABRIEL ALBERTO 2.1JARA FUENTES/PAMELA MR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2018 |
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Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Razón Social |
LATAM Airlines Group S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 2 | Unidad no definida | Tarifa Light
NO permite cambios
No permite devoluciones
No permite equipaje
No permite selección de asiento
| LA 274O 03JAN Balmaceda Santiago 1650 1909 LA 271X 04JAN Santiago Balmaceda 1358 1615
Tarifa: $ 101.000
Tasas de embarque: $ 10.704
Descuento convenio marco: $ 10.560
Valor a pagar por pasajero: $ 101.144
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$ 101.144,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.288
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$ 202.288
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Total Neto
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$ 202.288
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 202.288
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.