Orden de Compra. Nº4656-137-SE18 "Compra Pasaje Código QSNZAK/Pax. 1.1RIFFO/GABRIEL ALBERTO 2.1JARA FUENTES/PAMELA MR "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4656-137-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Pasaje Código QSNZAK/Pax. 1.1RIFFO/GABRIEL ALBERTO 2.1JARA FUENTES/PAMELA MR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pasajes Aéreos - SUBSECRETARIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM Airlines Group S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2Unidad no definidaTarifa Light NO permite cambios No permite devoluciones No permite equipaje No permite selección de asiento LA 274O 03JAN Balmaceda Santiago 1650 1909 LA 271X 04JAN Santiago Balmaceda 1358 1615 Tarifa: $ 101.000 Tasas de embarque: $ 10.704 Descuento convenio marco: $ 10.560 Valor a pagar por pasajero: $ 101.144 $ 101.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.288 $ 202.288
Total Neto $ 202.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 202.288

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.