Orden de Compra. Nº4656-140-SE18 "Compra Pasajes -Cód. AIMPWE. Pax. 1.1MATTHEWS/JOAQUIN 2.1CORIA/ROSSANA "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4656-140-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Pasajes -Cód. AIMPWE. Pax. 1.1MATTHEWS/JOAQUIN 2.1CORIA/ROSSANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pasajes Aéreos - SUBSECRETARIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8, Gabinete
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM Airlines Group S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2Unidad no definidaTarifa: $ 158.000 Tasas de embarque: $ 12.148 Descuento convenio marco: $ 17.100 Valor a pagar por pasajero: $ 153.048 LA 159N 03JAN Calama Santiago 1713 1915 LA 154V 04JAN Santiago Calama 1632 1835 $ 153.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.096 $ 306.096
Total Neto $ 306.096
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 306.096

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.