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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4660-26-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TINETAS DE PINTURA SCCM20-2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O"Higgins N°1371, piso 2, oficina 208 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
579357,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O"Higgins N°1371, piso 2, oficina 208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM | 50 | | (2113920) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM | (2113920) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Nueva de Valdes, 935 |
$ 60.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.049.250
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$ 3.049.250
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Total Neto
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$ 3.049.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 579.358
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.628.608
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.