Orden de Compra. Nº4661-600-SE10 "programacion farmacia septiembre 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4661-600-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2010
Nombre de la Orden de Compra programacion farmacia septiembre 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4661-19-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos -
Comuna Puerto Montt
Impuesto 36964,5
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz
Razón Social ECOLAB S A
R.U.T. 96.604.460-8
Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Detergentes surfactantes30LitroDETERGENTE ASEPTIZIME litros (111-1258) DETERGENTE ASEPTIZIME litros (111-1258) $ 6.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.550 $ 194.550
Total Neto $ 194.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.964
TOTAL OC $ 231.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.