|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4666-121-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OA 4357 Formación Integral - Servicio de impresión de políptico del Plan Integral de Seguridad Escolar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.901.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
357200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FullService S.A |
|
Razón Social |
IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S A
|
|
R.U.T. |
78.411.460-0 |
|
Sucursal |
FullService S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(388)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(8)
; SERVICIO POR $ 10 |
$ 2.088.888,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.088.888
|
$ 2.088.888
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.088.888
|
|
Descuento
|
$ 208.889
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 357.200
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.237.199
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.