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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4666-20-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OA 4791 Afiches Escuelas Arriba |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
789001 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arabaty Limitada |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE
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R.U.T. |
76.322.766-9 |
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Sucursal |
Arabaty Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(40)
; SERVICIO POR $ 1000(4)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
; SERVICIO POR $ 100.000(46)
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$ 4.614.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.614.040
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$ 4.614.040
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Total Neto
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$ 4.614.040
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Descuento
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$ 461.404
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 789.001
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.941.637
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.