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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4671-2-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Radio Taxi "Promap", diciembre 2010" OC G. 2043-11099- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2043-11099-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Oña 076 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Oña 076 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Via Austral Ltda. |
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Razón Social |
JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME
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R.U.T. |
78.588.660-7 |
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Sucursal |
Via Austral Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de taxi | 1 | Unidad | Servicio de transporte para funcionarios del SSAN, mes de diciembre 2010, traslado de facilitadores interculturales y funcionarios del Promap a diversos lugares. | |
$ 47.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.520
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$ 47.520
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Total Neto
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$ 47.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 47.520
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.