Orden de Compra. Nº4671-25-SE11 "DISEÑO E IMPRESIÓN DE CALENDARIO MAPUCHE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucanía Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4671-25-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2011
Nombre de la Orden de Compra DISEÑO E IMPRESIÓN DE CALENDARIO MAPUCHE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4671-2-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P. MAPUCHE
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación DICIOCHO 747
Comuna Angol
Impuesto 103930
Dirección de Envío de la Factura DICIOCHO 747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor " I M P A C T O "
Razón Social ROSSANO RENZO DROGHETTI LOBOS
R.U.T. 7.328.764-2
Sucursal " I M P A C T O "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1000UnidadCalendario Mapuche: 1 Lámina afiche 12 Láminas Taco Bond  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.000 $ 547.000
Total Neto $ 547.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.930
TOTAL OC $ 650.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.