Orden de Compra. Nº4673-2-CM19 "ADM. DELEGADA LICEO 2019. Material de enseñanza para curso 2019 Liceo Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Municipal de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4673-2-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADM. DELEGADA LICEO 2019. Material de enseñanza para curso 2019 Liceo Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Municipal de Nacimiento
Razón Social Liceo Municipal de Nacimiento
R.U.T. 60.903.257-K
Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Municipal de Nacimiento
R.U.T. 60.903.257-K
Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880
Comuna Nacimiento
Impuesto 184212
Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras29 (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: 10742NG; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.266 $ 155.266
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras58 (1007683 )CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES 1025683(1007683) CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES; Código: 10764; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.620 $ 22.620
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras29 (1006698 )PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698(1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: 10815; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.278 $ 179.278
44121708
2239-4-LP14
Marcadores174 (1006323 )MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024323(1006323) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 10492NG; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.796 $ 200.796
47121702
2239-4-LP14
Envases para residuos o forros rígidos29 (1006664 )PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD 1024664(1006664) PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD; Código: 44000NG; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.542 $ 214.542
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito290 (1008040 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: 10552; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.260 $ 27.260
12171703
2239-4-LP14
Tintas58 (1007147 )TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO UNIDAD 1025147(1007147) TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: 10515NG; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.568 $ 179.568
Total Neto $ 979.330
Descuento $ 9.793
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.212
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.153.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.