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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4673-25-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Didactico Cursos 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
A.D.LICEO C-68 |
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Razón Social |
LICEO C_68
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R.U.T. |
60.903.257-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
GENERAL PRIETO Nº 880 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO C_68
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R.U.T. |
60.903.257-K |
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Dirección de Facturación |
GENERAL PRIETO Nº 880 |
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Comuna |
Nacimiento
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Impuesto |
6377,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL PRIETO Nº 880 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2009 |
| Detalle de colores | Se requiere para el despacho considerar el siguiente detalle de colores para cartulinas y plumones:
Plumones: 23 color negro y 11 color azul
| Detalle de colores para Cartulinas |
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| Color |
Cantidad |
| Rojo |
25 |
| Azul |
15 |
| Verde oscuro |
15 |
| Verde claro |
15 |
| Café |
10 |
| Rosado |
15 |
| Naranjo |
20 |
| Amarillo |
15 |
| Celeste |
10 |
| Lila |
10 |
| Damasco |
15 |
| Blanco |
11 |
| Negro |
12 |
| TOTAL |
188 | |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Razón Social |
FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
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R.U.T. |
50.024.780-0 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
| MARCADOR MON AMI PERMANENTE PUNTA REDONDA VERDE HI | 34 | | (235474) MARCADOR MON AMI PERMANENTE PUNTA REDONDA VERDE HIGPER CAM089 235474 | (235474) MARCADOR MON AMI PERMANENTE PUNTA REDONDA VERDE HIGPER CAM089 ; Código: ;Región : VIII
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$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.160
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$ 8.160
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0
| CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 gr 53 x 75 | 188 | | (233446) CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 gr 53 x 75 233446 | (233446) CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 gr 53 x 75 ; Código: ;Región : VIII
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$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.160
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$ 13.160
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0
| CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CRISTAL 18 x 45 m | 46 | | (233668) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CRISTAL 18 x 45 m 233668 | (233668) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CRISTAL 18 x 45 m ; Código: ;Región : VIII
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$ 153,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.038
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$ 7.038
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44122103
| Corchetes | 56 | | (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479 | (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: ;Región : VIII
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$ 93,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.208
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$ 5.208
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Total Neto
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$ 33.566
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.378
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 39.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.