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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4675-25-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SENCE 4675-3-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4675-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4470588,223 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMERICA CREATIVA |
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Razón Social |
AMÉRICA CREATIVA SPA
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R.U.T. |
76.857.409-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMERICA CREATIVA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | El presupuesto total de la presente licitación es de $28.000.000 (veinte y ocho millones de pesos), el cual se distribuirá entre los requerimientos definidos en las bases de la licitación, el cual será asignado para la satisfacción de los requerimientos descritos en las bases técnicas. | Se señala valor neto |
$ 23.529.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.529.412
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$ 23.529.412
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Total Neto
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$ 23.529.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.470.588
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$ 28.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.