Orden de Compra. Nº4675-25-SE25 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SENCE 4675-3-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4675-25-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SENCE 4675-3-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4675-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGIONAL METROPOLITANO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 617 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 4470588,223
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMERICA CREATIVA
Razón Social AMÉRICA CREATIVA SPA
R.U.T. 76.857.409-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMERICA CREATIVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadEl presupuesto total de la presente licitación es de $28.000.000 (veinte y ocho millones de pesos), el cual se distribuirá entre los requerimientos definidos en las bases de la licitación, el cual será asignado para la satisfacción de los requerimientos descritos en las bases técnicas.Se señala valor neto $ 23.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529.412 $ 23.529.412
Total Neto $ 23.529.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.470.588
TOTAL OC $ 28.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.