|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4676-149-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4676-62-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4676-62-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
|
|
R.U.T. |
61.607.104-1 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU # 2120 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
38000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU # 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-02-2014 |
|
|
|
Proveedor |
MEGAMARKET |
|
Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.012.551-2 |
|
Sucursal |
MEGAMARKET |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311511
| Vendas de gasa | 20 | Unidad | GASA HIDROFILA ROLLO X 100 YARDAS | ROLLO DE GASA HIDRÓFILA DE 100 YARDAS. DE 4 PLIEGUES, TRAMA DE 24X20, 100% ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS, PRELAVADO. |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.000
|
|
$ 238.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.