Orden de Compra. Nº4676-201-SE19 "INSUMOSC CLINICOS DIURNO MARZO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4676-201-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOSC CLINICOS DIURNO MARZO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4676-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019, promulgada con fecha 28.12.2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU # 2120
Comuna Concepción
Impuesto 21513,13
Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311514
Vendajes germicidas200Unidad GASA PARAFINADA ESTERIL 10X10 AAGAPA10 GASA PARAFINADA ESTERIL 10X10 CM Caja x 10 ud. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
41122407
Bisturíes de laboratorio600Unidad HOJA BISTURI ACERO INOX. 10 Caja x 100 ud. AAHBAI10 HOJA BISTURI ACERO INOX. 10 Caja x 100 ud. $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
42271802
Nebulizadores o accesorios100Unidad MASCARILLA DE NEBULIZACION ADULTO EXTENSIÓN 2,13 MTS. UNIDAD AAMNEBUA MASCARILLA DE NEBULIZACION ADULTO EXTENSIÓN 2,13 MTS. UNIDAD $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
42293603
Sondas quirúrgicas5UnidadAASOFO22 SONDA FOLEY 2 VIAS CON BALON 5CC 22 FR UNIDAD AASOFO22 SONDA FOLEY 2 VIAS CON BALON 5CC 22 FR UNIDAD $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
12191601
Solventes de alcohol33FrascoALCOHOL 70º 250 ML. CC DPALCDE5 ALCOHOL ETILICO DESNAT. 70º 250 ML. UN $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.127 $ 17.127
Total Neto $ 113.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.513
TOTAL OC $ 134.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.