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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4676-322-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS SAR CVMF MAYO 2019. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4676-2-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud.
“Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019, promulgada con fecha 28.12.2018” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU # 2120 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU # 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2019 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221614
| Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter | 500 | Unidad | TAPA OBTURACION AZUL | TAPA CELESTE CON VALVULA ANTIRREFLUJO SIN AGUJA CON PISTON DE SILICONA, LIBRE DE LATEX ESTERIL OXIDO ETILENO. |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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42311510
| Vendaje de espuma | 100 | Unidad | APOSITO DE POLESTER 10 CM X 10 CM | APOSITO NO GAUZE NO TEJIDA 100% ALGODÓN 10X10cm, |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.