|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4676-551-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4676-67-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4676-67-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
|
|
R.U.T. |
61.607.104-1 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU # 2120 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
3800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU # 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-08-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Polycompany International Ltda. |
|
Razón Social |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POLYCOMPANY INTERNAT
|
|
R.U.T. |
78.359.770-5 |
|
Sucursal |
Polycompany International Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42231507
| Cepillo de limpieza de tubo enteral | 200 | Unidad | CEPILLO BRUSH | CEPILLO BRUSH |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.800
|
|
$ 23.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.