Orden de Compra. Nº4676-649-SE18 "INSUMOS CLINICOS SAR SEPTIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4676-649-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS SAR SEPTIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4676-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004-4 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público 2018, promulgada con fecha 21.12.2017.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU # 2120
Comuna Concepción
Impuesto 40800,6
Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra7500UnidadTORULAS ALGODON 0,5 GR. Bolsa x 100 ud. AATOAL05 TORULAS ALGODON 0,5 GR. Bolsa x 100 ud. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31201515
Cintas de papel240UnidadTELA ADH. PAPEL MICROPORE AATEPAP2 TELA ADH. PAPEL MICROP. BCA. 2,5X9 Caja x 12 ud. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42142521
Agujas para extracción de sangre2000UnidadAGUJA HIPODERMICA 19G X 1 ½ Caja x 100 ud. AAAG1915 AGUJA HIPODERMICA 19G X 1 ½ Caja x 100 ud. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
12191601
Solventes de alcohol60UnidadALCOHOL ETILICO DESNAT. 70º 250 ML. UN DPALCDE5 ALCOHOL ETILICO DESNAT. 70º 250 ML. UN $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.140 $ 31.140
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos5000UnidadBAJALENGUAS DESECHABLA DE MADERA AABAJALE BAJALENGUAS DE MADERA NO ESTERIL Caja x 100 ud. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42293603
Sondas quirúrgicas15UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS CON BALON 5CC N° 18 AASOFO18 SONDA FOLEY 2 VIAS CON BALON 5CC 18 FR UNIDAD $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
42132205
Guantes quirúrgicos1000UnidadGUANTE EXAM. VINILO L ACGUVIT3 GUANTE EXAM. VINILO TOP GLOVE L Caja x 100 ud. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 214.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.801
TOTAL OC $ 255.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.