Orden de Compra. Nº4676-650-SE18 "INSUMOS CLINICOS SAR SEPTIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4676-650-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS SAR SEPTIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4676-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004-4 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público 2018, promulgada con fecha 21.12.2017.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU # 2120
Comuna Concepción
Impuesto 20045
Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o int500UnidadBAJADAS DE SUERO CON CONECTOR LATERAL 5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO C TOMA AIRE MARCA VENOTEK 150CMS VENTA POR BOLSA DE 25 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
41122004
Jeringas de toma de muestras2000UnidadJERINGA DESECHABLE 5 CC3111110520 JERINGA 5CC CAGUJA 21G x 1 12 LUER LOCK MARCA VENOTEK VENTA POR CAJA DE 100 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 105.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.045
TOTAL OC $ 125.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.