|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4676-688-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LENTES ADULTO MAYOR AUGE, REQ. 17 DE FECHA 03.10. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4676-20-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
|
|
R.U.T. |
61.607.104-1 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU # 2120 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
113810 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU # 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-10-2011 |
|
|
|
Proveedor |
NUEVA VISSION |
|
Razón Social |
LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA
|
|
R.U.T. |
10.536.598-5 |
|
Sucursal |
NUEVA VISSION |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Lentes | 100 | Unidad | LENTES PACIENTES AUGE, FONDOS PROGRAMA LENTES AUGE ADULTO MAYOR, CESFAM 2011.- | LENTES PACIENTES AUGE, FONDOS PROGRAMA LENTES AUGE ADULTO MAYOR, CESFAM 2011.-
|
$ 5.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 599.000
|
$ 599.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 599.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 113.810
|
|
$ 712.810
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.