Orden de Compra. Nº4677-126-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 4677-19-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4677-126-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4677-19-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ABASTECER FARMACIA UNIDAD DENTAL DE INSUMOS.
Proveniente de Licitación 4677-19-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSULTORIO DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ.. UNIDAD DENTAL.
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU 2120
Comuna Concepción
Impuesto 2449,86
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
TIRANERVIOS SURTIDOS SET DE 10 "ZIPPERER"7UnidadTIRANERVIOS SURTIDOS SET DE 10 "ZIPPERER"TIRANERVIOS 15-40, 7 SET $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.894 $ 12.894
Total Neto $ 12.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 2.450
TOTAL OC $ 15.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.