Orden de Compra. Nº4677-178-SE17 "INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2017.-"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4677-178-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2017.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4677-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Odontología
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Ley de Presupuesto 2017, Glosa 2 de las partidas del Ministerio de Salud”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU 2120
Comuna Concepción
Impuesto 44337,45
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51211616
Antídotos400AmpollaSUERO FISIOLOGICO X 20 ML AMP. PLASTICA.-SUERO FISIOLOGICO X 20 ML AMP. PLASTICA.- $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30201903
Unidades dentales13Paquete10 paquete de cirugías10 paquete de cirugías $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.055 $ 120.055
30201903
Unidades dentales7FrascoALCOHOL DE QUEMAR ENVASE DE 1 LITRO ALCOHOL DE QUEMAR ENVASE DE 1 LITRO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
Total Neto $ 233.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.337
TOTAL OC $ 277.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.