Orden de Compra. Nº4677-199-SE15 "INSUMOS NOVIEMBRE 2015.-"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4677-199-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NOVIEMBRE 2015.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4677-1-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Odontología
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días                                                        “Ley de Presupuesto 2015, Glosa 2 de las partidas del Ministerio de Salud”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU 2120
Comuna Concepción
Impuesto 111032,124
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (CCP)
Razón Social EXPRO SUR S.A.
R.U.T. 76.393.260-5
Sucursal Expro Dental (CCP)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142904
Lidocaína15UnidadANESTESIA DENTAL C/V 2% LIDOCAINA ANESTESIA DENTAL C/V 2% LIDOCAINA $ 13.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.035 $ 199.034
30201903
Unidades dentales5UnidadACRILICO AUTOC.COLOR BLANCO Nº 42 250 GRS. TIPO MARCHÉ ACRILICO AUTOC.COLOR BLANCO Nº 42 250 GRS. TIPO MARCHÉ $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
30201903
Unidades dentales10UnidadACRILICO AUTOC POLVO 250 GR TRASLUCIDO TIPO MARCHÉ ACRILICO AUTOC POLVO 250 GR TRASLUCIDO TIPO MARCHÉ $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.303
30201903
Unidades dentales20UnidadACIDO GEL ORTOFOS.37% TIPO COLTINE 2,5g ACIDO GEL ORTOFOS.37% TIPO COLTINE 2,5g $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.765
30201903
Unidades dentales15UnidadAGUJA CARPULE 30G X 22MM (CORTA) X 100 TERUMO AGUJA CARPULE 30G X 22MM (CORTA) X 100 TERUMO $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.850 $ 86.850
30201903
Unidades dentales5UnidadACRILICO AUTOC.COLOR BLANCO Nº 46 250 GRS. TIPO MARCHÉ ACRILICO AUTOC.COLOR BLANCO Nº 46 250 GRS. TIPO MARCHÉ $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
30111601
Cemento3UnidadCEMENTO RELYX TEMP CEMENTO RELYX TEMP $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.941 $ 82.941
30111601
Cemento4UnidadCEMENTO TEMPORAL FERMIN CEMENTO TEMPORAL FERMIN $ 8.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.252 $ 34.252
12191601
Solventes de alcohol30LitroALCOHOL 70º DESNATURALIZADO ALCOHOL 70º DESNATURALIZADO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.773
12191601
Solventes de alcohol5LitroALCOHOL DE QUEMAR ENVASADO EN FCO DE 1 LITRO ALCOHOL DE QUEMAR ENVASADO EN FCO DE 1 LITRO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.202
Total Neto $ 584.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.032
TOTAL OC $ 695.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.