|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4677-35-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES ABRIL 2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4677-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
“Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019, promulgada con fecha 28.12.2018” |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
|
|
R.U.T. |
61.607.104-1 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU 2120 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
45638,3135 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-04-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Expro Dental (CCP) |
|
Razón Social |
EXPRO SUR S.A.
|
|
R.U.T. |
76.393.260-5 |
|
Sucursal |
Expro Dental (CCP) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 1 | Caja | FLUOR WITHE BARNICH 5% TRI-CALCIUM CAJA X 100 UNID
| FLUOR WITHE BARNICH 5% TRI-CALCIUM CAJA X 100 UNID
|
$ 105.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.874
|
$ 105.874
|
30201903
| Unidades dentales | 5 | Unidad | COMPOSIT JERINGA FULL FILTEK A3
| COMPOSIT JERINGA FULL FILTEK A3
|
$ 23.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.605
|
$ 117.605
|
30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad | EYECTOR DE SALIVA TRANSPARENTES DESECHABLES X 100 UNID.
| EYECTOR DE SALIVA TRANSPARENTES DESECHABLES X 100 UNID.
|
$ 1.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.720
|
$ 16.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.202
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.638
|
|
$ 285.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.