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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4677-57-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES ABRIL 2016.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4677-1-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Ley de Presupuesto 2015, Glosa 2 de las partidas del Ministerio de Salud” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 2120 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
84656,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2016 |
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Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
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Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.271.360-8 |
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Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 5 | Caja | SUTURA NEGRA (SUTURA) 3/0 CORRIENTE ETHICON | SUTURA NEGRA (SUTURA) 3/0 CORRIENTE ETHICON |
$ 35.897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.485
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$ 179.485
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42312201
| Sutura | 5 | Caja | SUTURA NEGRA (SUTURA) 4/0 | SUTURA NEGRA (SUTURA) 4/0 |
$ 35.897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.485
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$ 179.485
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Caja | Cera de alivio para ortodoncia | Cera de alivio para ortodoncia |
$ 86.589,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.589
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$ 86.589
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Total Neto
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$ 445.559
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.656
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$ 530.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.