Orden de Compra. Nº4677-73-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4677-7-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4677-73-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4677-7-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4677-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSULTORIO DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ.. UNIDAD DENTAL.
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU 2120
Comuna Concepción
Impuesto 33063,8
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121503
Laca1CajaLACA SUPERIOR X 100LACA SUPERIOR X 100 $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas18UnidadJERINGA CARPULEJERINGA CARPULE $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios6UnidadFRESA DIAMANTE REDONDA CHICAFRESA DIAMANTE REDONDA CHICA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
42311513
Vendaje de gel16PaqueteGASA NOGAUTGASA NOGAUT $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120
42152111
Endurecedores de material de impresión dental7PaqueteGODIVA X 15 LAPIZ KERRGODIVA X 15 LAPIZ KERR $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.100 $ 51.100
15111501
Propano1FrascoPROPILENGLICOLPROPILENGLICOL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
51102712
Antisépticos de fenol1FrascoTRICRESOLTRICRESOL $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870
Total Neto $ 174.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.064
TOTAL OC $ 207.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.