Orden de Compra. Nº4677-8-SE17 "INSUMOS FEBRERO 2017.-"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4677-8-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FEBRERO 2017.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4677-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Odontología
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Ley de Presupuesto 2015, Glosa 2 de las partidas del Ministerio de Salud”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU 2120
Comuna Concepción
Impuesto 155079,273
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (CCP)
Razón Social EXPRO SUR S.A.
R.U.T. 76.393.260-5
Sucursal Expro Dental (CCP)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles30CajaGUANTES DE LATEX S/POLVO EXAM. TOP GLOVE TALLA "S" X 100GUANTES DE LATEX S/POLVO EXAM. TOP GLOVE TALLA "S" X 100 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.590 $ 100.588
30201903
Unidades dentales10UnidadADHESIVO LIQUIDO TIPO 3M ESPE (RESINA DE ENLACE) Procedencia U.S.A.ADHESIVO LIQUIDO TIPO 3M ESPE (RESINA DE ENLACE) Procedencia U.S.A. $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.260 $ 251.261
30201903
Unidades dentales20UnidadCOMPOSITE JERINGA FILTEK P60 B2 TIPO 3M ESPE COMPOSITE JERINGA FILTEK P60 B2 TIPO 3M ESPE $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.580 $ 369.580
30201903
Unidades dentales20UnidadACIDO GEL ORTOFOS.37% TIPO COLTINE 2,5g ACIDO GEL ORTOFOS.37% TIPO COLTINE 2,5g $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.380 $ 65.378
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2500UnidadVASO DESECHABLE BLANCO DE 120 CC. VASO DESECHABLE BLANCO DE 120 CC. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 29.400
Total Neto $ 816.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.079
TOTAL OC $ 971.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.