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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4677-82-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4677-9-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4677-9-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU # 2120 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
11020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU # 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121802
| Torulas de algodon de 0,5 grs x 1000 unidades,precio x bolsa,marca Varas. | 20 | Bolsa | Torulas de algodon de 0,5 grs x 1000 unidades,precio x bolsa,marca Varas. | TORULAS ALGODON DESECHABLES |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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11121802
| Algodón hidrofilo prensado,precio x kilo,env x kilo,marca Varas. | 10 | kilogramo | Algodón hidrofilo prensado,precio x kilo,env x kilo,marca Varas. | ALGODON |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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Total Neto
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$ 58.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.020
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$ 69.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.