Orden de Compra. Nº4678-257-SE14 "IMPRESOS SEPTIEMBRE.-"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4678-257-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2014
Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS SEPTIEMBRE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4678-3-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Bodega General
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU # 2120
Comuna Concepción
Impuesto 1520
Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprentaateneo
Razón Social DANIEL ESTEBAN CHAVEZ SAN MARTIN
R.U.T. 4.791.522-8
Sucursal imprentaateneo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4BlockFICHA EVALUCION Y EVOLUCION SALA IRA 100X1, TAMAÑO CARTA.-FICHA EVALUCION Y EVOLUCION SALA IRA 100X1, TAMAÑO CARTA.- $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 8.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.520
TOTAL OC $ 9.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.