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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4679-71-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4679-32-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4679-32-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aerodromo Balmaceda S/N° |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
44201,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aerodromo Balmaceda S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41111604
| Reglas | 30 | Unidad | Regla plastica de 30 cms. | |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.020
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$ 4.020
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44121706
| Lápices de madera | 30 | Unidad | Lapiz grafito. | |
$ 76,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280
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$ 2.280
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44121802
| Líquido corrector | 100 | Unidad | Lapiz corrector. | |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.400
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$ 66.400
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44122001
| Archivadores de fichas | 30 | Unidad | Archivador palanca oficio lomo angosto | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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44122001
| Archivadores de fichas | 70 | Unidad | Archivadores oficio lomo ancho | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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44122011
| Carpetas para archivos | 7 | Unidad | Carpeta de cuero o similar para transportar documentos. | |
$ 8.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.941
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$ 59.941
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Total Neto
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$ 232.641
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.202
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$ 276.843
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.