Orden de Compra. Nº4679-73-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4679-39-L114"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4679-73-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4679-39-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4679-39-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BALMACEDA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Balmaceda S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aerodromo Balmaceda S/N°
Comuna Coyhaique
Impuesto 92605,05
Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Balmaceda S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cerpas
Razón Social ELSA ANTONIETA CERON LAGOS
R.U.T. 13.969.520-8
Sucursal Cerpas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadTrabajos sistema gasfiterìa, segùn esp. tècnicas.-Valor neto $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadTrabajos soldaduras, segùn esp. tècnicas.-Valor Neto $ 89.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.395 $ 89.395
72102403
Servicios de revestimientos de muros1UnidadTrabajos instalaciòn planchas, segùn esp. tècnicas.-Valor Neto $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadServicio pintura muros dependencias Ad. Tte. Vidal, segùn esp. tècnicas.-Valor Neto $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadTrabajos instalaciòn puertas, segùn esp. tècnicas.-Valor Neto $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadTrabajos mantenimiento gomas anti deslizantes, segùn esp. tècnicas.-Valor Neto $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 487.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.605
TOTAL OC $ 580.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.