Orden de Compra. Nº
468-97-SE09
"
SEGUN RESOL. EX. Nº 1014, 16.02.09.-
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tocopilla
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
468-97-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-02-2009
Nombre de la Orden de Compra
SEGUN RESOL. EX. Nº 1014, 16.02.09.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
H_TocopillaSG
Razón Social
Hospital Tocopilla
R.U.T.
61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Leonardo Guzmán 705 (Transitorio)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Tocopilla
R.U.T.
61.606.203-4
Dirección de Facturación
SANTA ROSA S/N
Comuna
Tocopilla
Impuesto
20934,96
Dirección de Envío de la Factura
SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Norte Grande
Razón Social
CARLOS HUGO JARA CAROZZI
R.U.T.
14.550.046-k
Sucursal
Ferreteria Norte Grande
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
PEGAMENTO PVC 250 CC.-
PEGAMENTO PVC 250 CC.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
TIRA DE CAÑERIA PVC 20 MM.-
TIRA DE CAÑERIA PVC 20 MM.-
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
30161701
Alfombrado
1
Unidad no definida
ALFOMBRA DE GOMA 1.50 X 50.-
ALFOMBRA DE GOMA 1.50 X 50.-
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
27111720
Llave "T" para grifos
3
Unidad no definida
LLAVES DE PASO 20 MM PVC
LLAVES DE PASO 20 MM PVC
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.051
27112904
Pistola de resina
2
Unidad no definida
SILICONA TRANSPARENTE.-
SILICONA TRANSPARENTE.-
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
78121601
Servicios de flete
1
Unidad no definida
5 %FLETE.-
5 %FLETE.-
$ 5.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.247
$ 5.247
39121419
Conexiones flexibles
6
Unidad no definida
COPLAS 20 MM. PVC.-
COPLAS 20 MM. PVC.-
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
40141618
Válvulas de retención a bola
1
Unidad no definida
VALVULA DE RETENSION DE 1" 1/2.-
VALVULA DE RETENSION DE 1" 1/2.-
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
11121603
Troncos
6
Unidad
CUBRE JUNTA PINO.-
CUBRE JUNTA PINO.-
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.086
$ 10.086
30161901
Persianas
1
Unidad
PERSIANA AZUL 1.00 X 1.00 MTS.-
PERSIANA AZUL 1.00 X 1.00 MTS.-
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
27121704
Uniones Hidráulicas
6
Unidad
UNION AMERICANA DE 20 MM. PVC.-
UNION AMERICANA DE 20 MM. PVC.-
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
11151512
Fibras de vidrio
1
Plancha
PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 05 MM 0.90 X 2.00 MTS.-
PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 05 MM 0.90 X 2.00 MTS.-
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30103103
Carril metálico
6
Par
RIEL CORREDERA 35 MM.-
RIEL CORREDERA 35 MM.-
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 110.184
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.935
TOTAL OC
$ 131.119
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.